Banca de QUALIFICAÇÃO: IVANA SOARES BARROS CELESTINO

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : IVANA SOARES BARROS CELESTINO
DATA : 29/08/2025
HORA: 16:30
LOCAL: videoconferência
TÍTULO:

Análise do Sistema de Controle Interno da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.


PALAVRAS-CHAVES:

Controle Interno; Macrofunções do Controle Interno; Uern; Administração Pública.


PÁGINAS: 59
RESUMO:

O presente projeto de dissertação tem como objetivo analisar o sistema de controle interno implementado na gestão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), considerando as macrofunções Auditoria, Controladoria, Corregedoria e Ouvidoria. A pesquisa parte da seguinte problemática: como se encontra o sistema de controle interno da Uern? Com base nisso, são definidos como objetivos: descrever o sistema existente, analisar a percepção dos gestores e propor ações de aperfeiçoamento. O método para alcançar os objetivos propostos será o levantamento bibliográfico e documental sobre o tema, de natureza qualitativa, bem como a aplicação de um questionário com os gestores da Uern, de natureza quantitativa para a caracterização dos respondentes sujeitos da pesquisa, e uma análise de conteúdo, de natureza qualitativa, para as respostas do questionário, fazendo uma triangulação com as teorias que baseiam as macrofunções do controle interno. Assim, serão investigadas as práticas e percepções em relação às macrofunções do controle interno, com o intuito de contribuir para a melhoria da Administração Pública e a geração de valor para a sociedade. A justificativa do estudo está na importância do controle interno como ferramenta estratégica de gestão. Diante da autonomia financeira conquistada pela Uern com a promulgação da Lei estadual no 11.045/2021, a instituição passou a gerir um orçamento significativo, o que torna essencial a adoção de práticas eficientes de controle interno para garantir a boa governança, a transparência e a eficiência administrativa com os recursos públicos. O projeto também se destaca por sua relevância acadêmica, visto que poucos estudos foram identificados sobre o controle interno em instituições públicas estaduais de ensino superior. Verifica-se ainda uma relevância prática no estudo, em virtude da atuação profissional da pesquisadora como membro da Unidade de Controle Interno da instituição, o que contribuirá para o aprofundamento e aperfeiçoamento de seu conhecimento técnico, com foco na aplicação efetiva em sua função, visando à melhoria do serviço público oferecido à sociedade.

 

 


MEMBROS DA BANCA:
Interno - 2842635 - FABIO RESENDE DE ARAUJO
Interno - ***.461.894-** - RICHARD MEDEIROS DE ARAÚJO - NENHUMA
Presidente - 1750458 - THIAGO FERREIRA DIAS
Notícia cadastrada em: 15/08/2025 15:05
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